Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
Este erro ocorre quando uma nota de entrada é clonada para saída e o cálculo da nota fiscal está desligado.
Como corrigir:
- Acesse a nota fiscal rejeitada e verifique os CFOPs informados nos itens.
- Acesse menu > configurações > aba vendas > Naturezas de operação (tributação) e selecione a natureza correta.
- Retorne à nota fiscal e atualize a natureza de operação.
- Ative o cálculo automático na nota.
- Isso garante que os tributos sigam corretamente os parâmetros definidos na natureza.
Após os ajustes, salve e valide novamente a nota junto à SEFAZ.